表一:2014年收入支出决算总表
单位:万元
|
|||
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款
|
656.45
|
一、一般公共服务
|
|
二、事业收入
|
|
二、教育
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、社会保障和就业
|
|
四、其他收入
|
|
四、医疗卫生
|
12.28
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、节能环保
|
|
六、上级补助收入
|
|
六、城乡社区事务
|
739.21
|
|
|
七、交通运输
|
|
|
|
八、资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
18.42
|
本年收入合计
|
656.45
|
本年支出合计
|
769.91
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
上年结转
|
725.60
|
结转下年
|
612.14
|
|
|
|
|
收入总计
|
1382.05
|
支出总计
|
1382.05
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
合计
|
656.45
|
656.45
|
|
|
|
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
12.28
|
12.28
|
|
|
|
|
|
|
2120105
|
工程建设标准规范编制与监管
|
625.75
|
625.75
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.42
|
18.42
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
|
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
769.91
|
345.97
|
423.94
|
|
|
|
2100502
|
|
|
事业单位医疗
|
12.28
|
6.26
|
6.02
|
|
|
|
2120105
|
|
|
工程建设标准规范编制与监管
|
739.21
|
330.32
|
408.89
|
|
|
|
2210201
|
|
|
住房公积金
|
18.42
|
9.39
|
9.03
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
|
栏次
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
656.45
|
一、一般公共服务
|
18
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、教育
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、社会保障和就业
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、医疗卫生
|
21
|
12.28
|
12.28
|
|
|
|
5
|
|
五、节能环保
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、城乡社区事务
|
23
|
739.21
|
739.21
|
|
|
|
7
|
|
七、交通运输
|
24
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、资源勘探电力信息等事务
|
25
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、住房保障支出
|
26
|
18.42
|
18.42
|
|
|
|
10
|
|
本年支出合计
|
27
|
769.91
|
769.91
|
|
|
|
11
|
|
年末结转结余
|
28
|
612.14
|
612.14
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
656.45
|
|
29
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
725.60
|
|
30
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
656.45
|
|
31
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
|
合计
|
17
|
1382.05
|
支出总计
|
34
|
1382.05
|
1382.05
|
|
|
|
|
项目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目
编码
|
|
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
|
|
|||
合计
|
769.91
|
345.97
|
423.94
|
|||
2100502
|
|
|
事业单位医疗
|
12.28
|
6.26
|
6.02
|
2120105
|
|
|
工程建设标准规范编制与监管
|
739.21
|
330.32
|
408.89
|
2210201
|
|
|
住房公积金
|
18.42
|
9.39
|
9.03
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
769.91
|
479.88
|
290.03
|
工资福利支出
|
300.54
|
300.54
|
|
基本工资
|
114.40
|
114.40
|
|
津贴补贴
|
130.63
|
130.63
|
|
奖金
|
8.98
|
8.98
|
|
社会保障缴费
|
45.77
|
45.77
|
|
伙食补助费
|
0.58
|
0.58
|
|
其他工资福利支出
|
0.18
|
0.18
|
|
商品和服务支出
|
290.03
|
|
290.03
|
办公费
|
89.08
|
|
89.08
|
印刷费
|
2.92
|
|
2.92
|
水费
|
1.47
|
|
1.47
|
电费
|
15.16
|
|
15.16
|
邮电费
|
5.81
|
|
5.81
|
物业管理费
|
9.84
|
|
9.84
|
差旅费
|
21.31
|
|
21.31
|
因公出国(境)费用
|
5
|
|
5
|
维修(护)费
|
0.25
|
|
0.25
|
租赁费
|
7.28
|
|
7.28
|
会议费
|
24.24
|
|
24.24
|
培训费
|
7.20
|
|
7.20
|
公务接待费
|
1.33
|
|
1.33
|
劳务费
|
62.93
|
|
62.93
|
工会经费
|
2.97
|
|
2.97
|
福利费
|
1.11
|
|
1.11
|
公务用车运行维护费
|
12.94
|
|
12.94
|
其他商品和服务支出
|
19.19
|
|
19.19
|
对个人和家庭的补助
|
179.34
|
179.34
|
|
离休费
|
10.98
|
10.98
|
|
退休费
|
94.21
|
94.21
|
|
生活补助
|
36.42
|
36.42
|
|
住房公积金
|
27.03
|
27.03
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
10.70
|
10.70
|
|
2014年度预算数
|
|
|
|
|
2014年度决算数
|
|
|
|
|
|||||||
合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行费
公务接待费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||
43.91
|
5
|
34.62
|
18
|
16.62
|
4.29
|
19.27
|
5
|
12.94
|
|
12.94
|
1.33
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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